es.wedoany.com Noticia: El Grupo Polsat Plus planea anunciar una nueva estrategia antes de finales de año, donde los sectores de telecomunicaciones y medios se convertirán en los pilares centrales del negocio. Este gigante polaco de medios y telecomunicaciones está revisando sus activos para optimizar la asignación de capital, mientras que el sector de energías renovables, en el que ha invertido durante mucho tiempo, entra en la fase de producción operativa. Bartłomiej Drywa, miembro del consejo de administración del grupo, declaró en una rueda de prensa que la empresa ha completado las inversiones intensivas en capital en energías renovables y ahora se centra en la producción y venta de electricidad para maximizar el EBITDA de este segmento.

En el primer trimestre de este año, todos los indicadores financieros clave del Grupo Polsat Plus registraron un crecimiento. Según los datos financieros, los ingresos por ventas alcanzaron los 3.635 millones de zlotys, un aumento interanual del 3,0%; el EBITDA ajustado fue de 847 millones de zlotys, con un incremento del 4,7%, y el margen de beneficio fue del 23,3%, mejorando 0,4 puntos porcentuales interanualmente; el beneficio operativo (EBIT) fue de 425,6 millones de zlotys, un aumento interanual del 3,7%; y el beneficio neto fue de 133,6 millones de zlotys, con un incremento interanual del 54,1%. En comparación con la mediana del consenso del mercado (basada en las previsiones de instituciones como BM BDM, DM BOŚ, BM mBanku, DM PKO BP, ERSTE Biuro Maklerskie, Ipopema, Trigon, Pekao y Wood&Co), los ingresos por ventas fueron un 0,6% superiores, el EBITDA ajustado un 2,4% superior, el EBIT un 5,1% superior y el beneficio neto un 1,0% inferior. El EBITDA del primer trimestre de 2025 se ajustó por los beneficios de la venta de filiales y empresas asociadas (-0,2 millones de zlotys).
En el primer trimestre de 2026, los ingresos minoristas de clientes particulares y empresariales aumentaron en 60,4 millones de zlotys (3,4%) interanualmente, alcanzando casi 1.860 millones de zlotys. El grupo indicó que esto se debió principalmente a las excelentes ventas de servicios de acceso a internet y telefonía móvil (especialmente productos multiuso). Los ingresos mayoristas aumentaron en 21,5 millones de zlotys (2,8%) interanualmente, alcanzando los 789 millones de zlotys, gracias al incremento de los ingresos por roaming y de los ingresos por publicidad y patrocinio. Los ingresos por venta de equipos disminuyeron en 54,9 millones de zlotys (12,9%) interanualmente debido a la caída en el volumen de ventas, relacionada con la reducción de la demanda de teléfonos inteligentes por cambios en el comportamiento del consumidor en el mercado. Los ingresos por venta de energía aumentaron significativamente en 67,5 millones de zlotys (21,8%), alcanzando los 376,9 millones de zlotys, debido al incremento en el volumen de ventas de energía.
El número de clientes con paquetes multiuso ha superado los 3 millones, representando el 54% del total de clientes. A finales de marzo de 2026, estos clientes utilizaban casi 12,5 millones de servicios, un aumento de casi 2,3 millones de servicios en comparación con el mismo período del año anterior (un incremento interanual del 22,5%). Para impulsar la estrategia multiuso, el grupo lanzó en junio de 2025 una nueva oferta simplificada de servicios empaquetados, donde los clientes pueden adquirir dos servicios básicos (plan de telefonía móvil, fibra óptica, internet móvil o televisión de pago) por 80 zlotys al mes, y cada servicio adicional tiene un costo fijo de 30 zlotys. A finales del primer trimestre de 2026, el 28% de los usuarios ya se había migrado al nuevo plan, aumentando al mismo tiempo su valor total de suscripción. Maciej Stec, director ejecutivo de Polkomtel, destacó que el nuevo producto multiuso ha tenido un impacto muy positivo en los resultados operativos.
Con la actualización de la estrategia, el grupo modificó simultáneamente la definición de cliente multiuso: anteriormente incluía solo a clientes B2C con contrato que tenían al menos dos servicios en el programa de fidelización de una empresa específica del grupo; ahora se amplía para incluir a clientes B2C con contrato que tienen al menos dos servicios (incluyendo servicios del mismo tipo) en una o más empresas del grupo. Actualmente, el grupo tiene un promedio de 2,43 servicios por cliente, frente a los 2,32 del mismo período del año anterior.

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